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2015 연차보고

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2015 연차보고

익명 (미확인) | 일, 2016/01/24- 17:58
  1. 재무상태표

제 23기 2015년 12월 31일 현재

과 목 23 22
자산
Ⅰ. 일반자산 (135,578,243) (63,930,691)
1. 현금및현금등가물 122,374,456 56,727,257
2. 외부지원사업보유금 361,987 361,634
3. 보증금 41,800 41,800
4. 단기대여금 12,800,000 2,800,000
5. 미수금 4,000,000
Ⅱ. 특별기금 (9,463,033) (5,637,535)
1. 활동기금 786,885 786,885
2. 교육기금 8,676,148 4,850,650
자산총계 145,041,276 69,568,226
부채
Ⅰ. 유동부채 (10,556,756) (11,983,069)
1. 미지급금 1,521,976
2. 예수금 10,556,756 10,461,093
3. 선수금
4. 단기차입금
Ⅱ. 고정부채 (648,297) (8,468,556)
1. 퇴직급여충당금 648,297 8,468,556
2 퇴직적립금
부채총계 11,205,053 20,451,625
자본
Ⅰ. 잉여금 (133,836,223) (49,116,601)
1. 차기이월잉여금 133,836,223 49,116,601
자본총계 133,836,223 49,116,601
부채와자본총계 145,041,276 69,568,226
  1. 운영계산서

제 23기 2015년 12월 31일 현재

과 목 수 입 과 목 지 출
Ⅰ. 일반수입 562,594,194 Ⅰ. 경상비 467,450,256
1. 회비 207,624,816 1. 급여 233,903,745
2. 후원금 314,204,892 2. 4대 보험 부담금 18,235,864
3. 운영비지원금 1,061,181 3. 퇴직급여 19,954,140
4. 이자수익 238,560 4. 활동가지원금 2,790,240
5. 회원행사참가비 585,000 5. 여비교통비 1,085,040
6. 생계비지원금(노을공원) 33,861,251 6. 지급수수료 13,266,093
7. 특별기금수입 5,004,998 7. 전산관리비 425,800
8. 잡수입 13,496 8. 도서인쇄비 170,500
9. 우편통신비 118,420
10. 포상비 200,000
11. 사무실운영비 1,306,751
12. 비품 2,748,290
13. 차량유지비 1,649,455
14. 회의비 4,009,020
15. 세금과공과 103,390
16. 대의원총회 1,490,800
17. 후원의밤 6,774,740
18. 대외기관회비및지원 6,350,000
19. 홍보캠페인 3,289,571
20. 후원 모금캠페인 7,175,480
21. 회원행사및관리비 29,402,986
22. 지정후원금이체 2,003,300
23. 사업비지원금 104,787,036
24. 교육기금지원금 5,000,000
25. 특별기금지출 1,179,500
27. 잡손실 30,095
Ⅱ. 사업수입 175,529,203 Ⅱ. 사업비 185,953,519
1. 안전한먹을거리 11,001,075 1. 안전한먹을거리 10,325,290
2. 푸름이기자단 1,238,087 2. 푸름이기자단 1,200,501
3. 푸른소리 3,077,666 3. 푸른소리 3,061,460
4. 여성위원회 1,700,920 4. 여성위원회 802,700
5. 햇빛에너지 221,596 5. 햇빛에너지 2,670,240
6. CO2다이어트 20,003,003 6. CO2다이어트 20,003,003
7. 도시가숨쉰다 365 7. 도시가숨쉰다 4,921
8. 자동차휴식 999,687 8. 자동차휴식 362,400
9. 한강복원 5,693,047 9. 한강복원 5,209,130
10. 녹지정책대응 401,300 10. 녹지정책대응 2,125,190
11. 사막방지화 196
12. 김포공항습지 162,199 11. 김포공항습지 696,270
13. 숲조성 51,006,072 12. 숲조성 59,503,976
14. 수돗물캠페인 30,004,414 13. 수돗물캠페인 30,000,000
15. 착한먹거리 50,019,576 14. 착한먹거리 49,988,438
Ⅳ. 수입 총계 738,123,397 Ⅳ. 지출총계 653,403,775
Ⅴ. 운영차익 84,719,622
Ⅵ. 차기이월잉여금 49,116,601 Ⅵ. 전기이월잉여금 38,100,436

시민들의 의견

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4성급 이상 관광호텔 및 컨벤션센터 유치
공설운동장 현대화 및 복합스포츠파크 조성

이 글은 AI 가 수집 요약한 글 입니다..
토, 2026/06/13- 03:11
9
0
시민 납입금, 제천시 매칭금, 중기지방재정계획 반영, 금융기관 협약을 통해 재원을 조성하고, 조성된 기금은 0-18세, 19-45세, 46-64세 시민의 미래 자산 형성 및 지역 행사/축제, 기반산업 지원, 공공시설/지역사업, 창업/소상공인 지원 등 공공수익사업에 활용하여 기금의 지역 내 순환을 도모합니다.
토, 2026/06/20- 12:31
8
0
의정부의 모든 현안이 재정 문제로 좌절되지 않도록 경마공원 유치를 통해 안정적인 세수를 확보하고, 시 재정 건전성을 강화하겠습니다. 확보된 재원을 바탕으로 언덕 도로에 열선을 설치하고, 수영장과 체육관 등 시민 편의시설을 확충하여 활력 넘치는 도시를 조성하겠습니다.
토, 2026/06/20- 12:31
7
0
과거 재정 파탄 위기에 놓였던 동구청을 구해낸 경험을 바탕으로, 더욱 견고하고 안정적인 재정 운영을 통해 동구의 지속 가능한 발전을 뒷받침하겠습니다.
토, 2026/06/20- 12:31
7
0

*이전에는 총회와 재정 내용이 한 카테고리에서 정리되어 있었지만,
2018년부터는 환경정의 재정을 손 쉽게 찾아볼 수 있도록 총회와 재정 카테고리를 분리시키고 월별 결산도 공개합니다.

* 2019년부터 「상속세 및 증여세법」 제50조의4 및 같은 법 시행령 제43조의4에 따라 같은 법 제16조제1항에 따른 공익법인등의 회계처리 및 재무제표를 작성하는 데 적용되는 기준인 ‘공익법인회계기준’에 따라 회계처리 및 제무제표를 작성하고 있습니다.

* 본 재정보고는 회원 및 시민들이 이해할 수 있도록 작성된 양식입니다

1. 환경정의는 정부로부터 재정지원을 받지 않습니다

환경정의는 환경 관련 비정부기구로서 정부를 향한 견제, 감시, 정책 대안제시 등을 하는 역할을 합니다. 이에 단체의 자율성과 독립성을 유지하기 위해 정부로부터의 지원금을 받지 않습니다.

2. 환경정의는 회원들의 회비로 운영합니다

환경정의는 우리 사회의 환경불평등을 줄여가는데 우리의 최선을 다하고 있습니다. 환경정의 운동을 지속시켜 나가기 위한 동력은 회원이 정기적으로 내는 회비입니다. 아직은 기준 전체 수입 중 회비가 차지하는 비율이 약 30% 수준이지만 회비에 의한 재정자립을 위해 더 많은 시민들이 환경정의 운동에 참여할 수 있도록 환경정의만의 운동내용과 방식으로 정진해 나가겠습니다.

수입

수입
  • 회비수입 15.7%
  • 모금수입 58.4%
  • 연구사업수입 25.2%
  • 기타수입 0.7%

지출
  • 인건비 49.6%
  • 일반관리비 6.9%
  • 연구사업비 33%
  • 기타비용 10.5%

구 분 금액(원) 누 계
1. 회비수입 16,155,000 102,110,000
일반회비 12,665,000 81,150,000
용인환경정의 회비 2,210,000 13,150,000
북부환경정의 회비 1,280,000 7,810,000
2. 모금수입 60,019,300 105,656,810
후원회비 7,014,000 47,567,610
일반모금 52,300,000 52,300,000
소셜모금 705,300 5,789,200
3. 연구사업수입 25,900,000 105,646,806
연구사업지원금 25,900,000 105,646,806
연구비 0 0
용역인건비 0 0
4. 기타수입 706,451 13,377,451
인세 0 94,616
광고비수입 0 2,272,728
잡수입 142,581 712,787
일자리안정자금 563,870 10,297,320
청년고용장려금 0 0
참가비 0 0
수입 계 102,780,751 326,791,067
구 분 금액(원) 누 계
1. 인건비 21,747,501 165,816,094
급여 21,747,501 139,600,734
상여금 0 5,445,500
연구지원인건비 0 0
안식월급여 0 20,769,860
안식년급여 0 0
2. 일반관리비 2,999,330 25,373,746
복리후생비 218,750 1,284,550
세금과공과 524,250 6,360,332
사회보험부담금 2,256,330 16,005,579
소모품비 0 188,400
건물관리비(나루) 0 1,534,885
3. 연구사업비 14,438,024 35,276,896
여비교통비 350,200 709,700
도서인쇄비 150,000 3,206,520
행사비 3,215,600 7,983,992
통신우편비 58,989 1,292,955
시설지급임차료 3,544,750 4,748,850
홍보비 59,400 998,400
조사연구비 6,360,000 11,174,400
지급수수료 556,929 4,657,628
차량유지비 141,156 277,491
보험료(이행보증보험) 0 226,960
4. 기타비용 4,584,616 28,702,026
기부금 100,000 100,000
단체분담금 0 1,810,000
대출이자 981,836 5,797,906
사업비반환 0 0
참가비반환 0 0
회비반납 0 0
교육훈련비 20,000 70,000
경조사비 0 0
잡손실 0 0
용인환경정의 지원비 2,175,440 12,947,740
북부환경정의 지원비 1,307,340 7,976,380
지출 계 43,769,471 255,168,762
수, 2020/07/22- 02:59
6
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